百家乐代理|赌场赌博长期赢钱技巧
2018年度潛江日報社部門預算
2018年度潛江日報社部門預算
 
潛江日報社2018年部門預算于2018年1月11日經市財政局批復,按照《預算法》規定,潛江日報社將2018年部門預算予以公開。

潛江日報社2018年部門預算公開目錄
 
第一部分  潛江日報社單位概況
    一、主要職能
    二、部門預算單位構成
    三、年度目標及主要任務
第二部分  潛江日報社2018年部門預算情況說明
    一、關于2018年財政撥款收支預算情況說明
    二、關于2018年一般公共預算支出情況說明
    三、關于2018年一般公共預算基本支出情況說明
    四、關于2018年“三公”經費預算情況說明
    五、關于2018年政府性基本預算支出情況說明
    六、關于2018年部門收支預算情況的說明
    七、關于2018年部門收入預算情況說明
    八、關于2018年部門支出預算情況說明
    九、其他重要事項的情況說明
    十、名詞解釋
第三部分  潛江日報社2018年度部門預算表
    一、財政撥款收支總表(部門公開表1)
    二、一般公共預算支出表(部門公開表2)
    三、一般公共預算基本支出表(部門公開表3)
    四、一般公共預算“三公”經費支出表(部門公開表4)
    五、政府性基金預算支出(部門公開表5)
    六、部門收支總表(部門公開表6)
    七、部門收入總表(部門公開表7)
    八、部門支出總表(部門公開表8)
 
第一部分  潛江日報社單位概況
一、主要職能
(一)堅持正確的輿論導向,編輯出版《潛江日報》;
(二)負責“潛江手機報(惠農版)”、“潛報網”、“潛江日報微信公眾號”、“潛江日報新聞客戶端”的內容生產及推送;維護城區范圍內的“戶外電子閱報欄”;
(三)遵照新聞法規和《中華人民共和國廣告法》從事廣告經營及其他經營活動;
(四)加強新聞研究,組織新聞培訓,開展新聞業務交流,建立一支高素質的新聞隊伍;
(五)抓好《潛江日報》發行和新媒體各平臺的運營工作;
(六)承辦上級交辦的其他事項。
二、部門預算單位構成
(一)部門預算單位構成
因所屬二級單位“潛江日報社新媒體中心”成立不久,人員編制及經費沒有單列,非獨立核算,從預算單位構成看,潛江日報社部門預算只包括機關本級1個事業單位。
(二)機構情況。
潛江日報社設8個內設機構,即辦公室、總編室、編輯部、時政新聞部、社會新聞部、新媒體部、廣告部、財務部。
(三)人員情況
截止2017年12月底,核定事業編制33人,在職人數50人,其中事業編制人員30人(財政統發工資人員19人,自收自支人員11人),招聘人員20人。
退休人員9人。
三、年度目標及主要任務:
2018年,潛江日報社將全面宣傳貫徹落實黨的十九大精神,緊緊圍繞市委、市政府“決戰工業3000億”“決戰蝦-稻產業800億”“打造三大亮點片區”等重大決策部署,按照“三提高”的工作要求,牢牢把握正確的輿論導向,牢記使命,務實重行,將十九大精神轉化為推動報社事業發展的有力舉措,為推進潛江“城鄉一體、走在前列”創造良好的輿論環境。
(一)繼續深入開展“兩學一做”學習教育;
(二)精心組織好重大主題報道;
(三)持續推進“四名工程”建設,繼續開展爭創“名記者、名編輯、名專欄、名作者”工程,著力培養和造就一支敬業精神強、業務水平高、社會影響力大的新聞工作者隊伍;
(四)加大新媒體各平臺優化推廣力度;
(五)不斷加強黨風廉政建設工作;
(六)持續不斷地推進改版創新。
第二部分    潛江日報社2018年部門預算情況說明
一、關于2018年財政撥款收支預算情況說明
財政撥款收支總預算1122.53萬元。收入包括:一般公共預算財政撥款收入909.78萬元,上年結轉212.75萬元。支出包括:文化體育與傳媒支出981.13萬元;社會保障和就業支出70.59萬元;醫療衛生與計劃生育支出28.81萬元;住房保障支出42.00萬元。
二、關于2018年一般公共預算支出情況說明
  (一)一般公共預算支出結構情況
2018年一般公共預算支出1122.53萬元,比上年執行數增加113.22萬元,主要原因一是報紙印刷成本增加,二是政策性增資帶來人員支出增加。一般公共預算支出按功能分類,包括:文化體育與傳媒支出981.13萬元,占87.40%;社會保障和就業(類)支出70.59萬元,占6.29%;醫療衛生與計劃生育支出28.81萬元,占2.57%;住房保障支出42.00萬元,占3.74%。
  (二)一般公共預算支出具體使用情況
  1、文化體育與傳媒(類)新聞出版(款)出版發行(項)2018年預算數981.13萬元,比上年執行數增加191.62萬元,增長24.27%,增加原因一是2017年沒有發放2016年的獎勵績效工資,2018年度將發放2016年和2017年兩年的績效工資,二是物價上漲,業務量增大,所需辦公費、印刷費、郵電費、差旅費相應增加。
  2、社會保障和就業(類)行政事業單位離退休(款)事業單位離退休(項)2018年預算數0.16萬元,比上年執行數減少26.79萬元,下降99.41%,減少原因是事業單位養老制度改革,退休費轉入社保;社會保障和就業(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)2018年預算數70.43萬元,比上年執行數減少44.47萬元,下降38.70%,減少的原因是2017年補繳了以前年度養老保險金。
  3、醫療衛生與計劃生育(類)行政事業單位醫療(款)事業單位醫療(項)2018年預算數28.81萬元,比上年執行數增加8.75萬元,增長43.62%,增加原因是人員增加,人員工資政策性增加,導致社會保險繳納基數增加。
  4、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)2018年預算數42.00萬元,比上年執行數減少10.57萬元,下降20.11%,下降原因是2017年補繳了以前年度的公積金。
三、關于2018年一般公共預算基本支出情況說明
潛江日報社2018年一般公共預算基本支出640.86萬元,其中:
當年預算640.86萬元,主要安排情況如下:
  1、人員經費577.71萬元:主要用于在職人員基本工資、津貼補貼、機關事業單位基本養老保險、職工基本醫療保險、績效工資、住房公積金等;
  2、對個人和家庭的補助0.16萬元:主要用于退休人員管理費;
    3、公用經費62.99萬元:均為一般商品和服務支出,主要用于用于日常公務支出,包括辦公費、水費、電費、郵電費、公務接待費、差旅費、維修費、會議費、培訓費、公務用車運行維護費、工會經費、因公出國、其他商品和服務支出。
四、關于2018年“三公”經費預算情況說明
2018年“三公”經費預算20.50萬元,比2017年預算減少3.5萬元,下降14.58%。其中:
1.因公出國(境)經費預算沒有安排。
2.公務用車購置及運行維護費4.5萬元,比2017年預算減少1萬元。其中:
(1)未安排公務用車購置費。
(2)公務用車運行維護費4.5萬元,比2017年預算減少1萬元,主要原因:嚴格執行八項規定,加強車輛管理,做好節能減排。
3.公務接待費預算16萬元,比2017年減少2.5萬元。
主要用于周邊縣市媒體業務交流,省市新聞媒體采訪活動,鄉鎮通訊員培訓及宣傳報道。
  2018年“三公”經費預算比上年執行數增加6.7萬元,主要原因是:為加強新媒體的運營和推廣,以及如何適應新時代媒體融合轉型發展要求,2018年將增加省內外各大新聞媒體學習交流采訪活動。
五、關于2018年政府性基本預算支出情況說明
潛江日報社2018年沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。
六、關于2018年部門收支預算情況的說明
按照綜合預算的原則,潛江日報社所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括:一般公共預算撥款收入、事業收入、事業單位經營收入、上級補助收入、上年結轉等。支出包括:文化體育與傳媒、社會保障和就業、醫療衛生、住房保障支出。潛江日報社2018年收支總預算1122.53萬元。
七、關于2018年部門收入預算情況說明
    潛江日報社2018年收入預算1122.53萬元,其中:上年結轉212.75萬元,占18.95%;一般公共預算撥款收入909.78萬元,占81.05%。
八、關于2018年部門支出預算情況說明
   潛江日報社2018年支出預算1122.53萬元,其中:基本支出767.61萬元,占68.38%;項目支出354.92萬元,占31.62%。
九、其他重要事項的情況說明
(一)機關運行經費情況
2018年潛江日報社機關運行經費62.99萬元,機關本級1個單位。主要包括:辦公費、水電費、郵電費、差旅費、因公出國(境)、日常維修費、辦公用房租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他費用等。
比上年預算增加0.72萬元,增長1.16%,增加的原因是物價上漲,業務量增大,所需辦公費、印刷費、郵電費、差旅費相應增加。
(二)政府采購預算情況
按照現行政府采購管理規定,2018年部門預算中納入政府采購預算支出105.00萬元,主要是服務類,用于印刷服務。
(三)國有資產占有使用情況
截至2017年12月31日,潛江日報社有車輛1臺,屬于一般公務用車。
(四)績效目標設置情況
2018年部門項目均實行績效目標管理,涉及一般公共預算當年財政撥款63.34萬元。
十、名詞解釋
(一)一般公共預算財政撥款收入:指市級財政一般公共預算當年撥付的資金。
(二)其他收入:指除“財政撥款收入”、“事業收入”、“事業單位經營收入”等以外的收入。
(三)上年結轉:指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。
(四)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
(五)項目支出:指在基本支出之外為完成特定的行政任務和事業發展目標所發生的支出。
(六)本部門使用的主要支出功能分類科目(項級):
1、文化體育與傳媒支出(類)新聞出版(款)出版發行(項):事業單位基本支出和項目支出。
2、社會保障和就業(類)行政事業單位離退休(款)事業單位離退休(項):開支的退休經費。
3、醫療衛生與計劃生育(類)行政事業單位醫療(款)事業單位醫療(項):指財政部門集中安排的事業單位基本醫療保險繳費經費。
4、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項):指事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。
(七)“三公”經費:納入財政一般公共預算管理的“三公”經費,是指市直部門用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行維護費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
(八)機關運行經費:為保障單位運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
第三部分  潛江日報社2018年度部門預算表
一、財政撥款收支總表(部門公開表1)
二、一般公共預算支出表(部門公開表2)
三、一般公共預算基本支出表(部門公開表3)
四、一般公共預算“三公”經費支出表(部門公開表4)
五、政府性基金預算支出(部門公開表5)
六、部門收支總表(部門公開表6)
七、部門收入總表(部門公開表7)
八、部門支出總表(部門公開表8)

部門公開表1      
財政撥款收支總表      
潛江日報社      金額單位:萬元
收   入   支   出  
項目  預算數 項目 預算數
一、本年收入 909.78 一、本年支出 1,122.53
(一)一般公共預算財政撥款 909.78 201、一般公共服務支出  
(二)政府性基金預算財政撥款   202、外交  
    203、國防  
    204、公共安全  
    205、教育  
    206、科學技術  
    207、文化體育與傳媒 981.13
    208、社會保障和就業 70.59
    209、社會保障基金支出  
    210、醫療衛生 28.81
    211節能環保  
    212、城鄉社區事務  
    213、農林水事務  
二、上年結轉 212.75 214、交通運輸  
(一)一般公共預算財政撥款 212.75 215、資源勘探電力信息等事務  
(二)政府性基金預算財政撥款   216、商業服務業等事務  
    217、金融監管等事務  
    219、援助其他地區支出  
    220、國土資源氣象等事務  
    221、住房保障支出 42.00
    222、糧油物資管理事務  
   
227、預備費
 
    229、其他支出  
    230、轉移性支出  
    231、債務還本支出  
    232、債務付息支出  
    233、債務發行費用支出  


部門公開表2                  
一般公共預算支出表                  
潛江日報社                  金額單位:萬元
功能分類科目   上年執行數     18年預算數     預算數比上年執行數  
科目編碼 科目名稱 小計 基本支出 項目支出 小計 基本支出 項目支出 增減額 增減%
** ** 1 2 3 4 5 6 7 8
  合計 1003.99 638.23 365.76 1,122.53 767.61 354.92 118.54 11.81 
207 文化體育與傳媒支出 789.51 423.75 365.76 981.13 626.21 354.92 191.62 24.27 
  20705   新聞出版 789.51 423.75 365.76 981.13 626.21 354.92 191.62 24.27 
    2070505     出版發行 789.51 423.75 365.76 981.13 626.21 354.92 191.62 24.27 
208 社會保障和就業支出 141.85 141.85   70.59 70.59   -71.26 -50.24 
  20805   行政事業單位離退休 141.85 141.85   70.59 70.59   -71.26 -50.24 
    2080502     事業單位離退休 26.95 26.95   0.16 0.16   -26.79 -99.41 
    2080505     機關事業單位基本養老保險繳費支出 114.9 114.9   70.43 70.43   -44.47 -38.70 
210 醫療衛生與計劃生育支出 20.06 20.06   28.81 28.81   8.75 43.62 
  21011   行政事業單位醫療 20.06 20.06   28.81 28.81   8.75 43.62 
    2101102     事業單位醫療 20.06 20.06   28.81 28.81   8.75 43.62 
221 住房保障支出 52.57 52.57   42.00 42.00   -10.57 -20.11 
  22102   住房改革支出 52.57 52.57   42.00 42.00   -10.57 -20.11 
    2210201     住房公積金 52.57 52.57   42.00 42.00   -10.57 -20.11 

部門公開表3        
一般公共預算基本支出表        
潛江日報社        金額單位:萬元
經濟分類科目   本年基本支出    
科目編碼 科目名稱 合計 人員經費 公用經費
** ** 1 2 3
  合計 640.86 577.87 62.99
301 工資福利性支出 577.71 577.71  
  30101   基本工資 162.63 162.63  
  30102   津貼補貼 38.27 38.27  
  30108   機關事業單位基本養老保險繳費 70.43 70.43  
  30110   職工基本醫療保險繳費 28.81 28.81  
  30107   績效工資 235.57 235.57  
  30113   住房公積金 42.00 42.00  
302 商品和服務支出 62.99   62.99
  30299   其他商品和服務支出 7.26   7.26
  30205   水費 2.00   2.00
  30207   郵電費 6.08   6.08
  30211   差旅費 3.00   3.00
  30206   電費 8.00   8.00
  30215   會議費 2.50   2.50
  30231   公務用車運行維護費(交通費) 4.50   4.50
  30217   公務接待費 2.00   2.00
  30228   工會經費 10.50   10.50
  30216   培訓費 3.50   3.50
  30213   維修(護)費 4.65   4.65
  30201   辦公費 9.00   9.00
303 對個人和家庭的補助支出 0.16 0.16  
  30302   退休費 0.16 0.16  


部門公共表4                                  
一般公共預算“三公”經費支出表                                  
潛江日報社                                  金額單位:萬元
上年預算數           上年預算執行數           2018年預算數          
合計 因公出國(境)費 公務用車購置及運行費     公務接待費 合計 因公出國(境)費 公務用車購置及運行費     公務接待費 合計 因公出國(境)費 公務用車購置及運行費     公務接待費
小計 公務用車購置費 公務用車運行費 小計 公務用車購置費 公務用車運行費 小計 公務用車購置費 公務用車運行費
24   5.5   5.5 18.5 13.27   2.59   2.59 10.68 20.50   4.50   4.50 16.00

部門公開表5        
政府性基金預算支出表        
         金額單位:萬元
科目編碼 科目名稱 本年政府性基金預算支出    
合計 基本支出 項目支出
** ** 1 2 3
         

部門公開表6      
部門收支總表      
潛江日報社      金額單位:萬元
收   入   支   出  
項 目   預算數 項 目   預算數
一、一般公共預算撥款收入 909.78 201、一般公共服務支出  
二、政府性基本預算撥款收入   202、外交  
三、事業收入   203、國防  
四、事業單位經營收入   204、公共安全  
五、上級補助收入   205、教育  
六、下級單位上繳收入   206、科學技術  
七、其他收入   207、文化體育與傳媒 981.13
    208、社會保障和就業 70.59
    209、社會保障基金支出  
    210、醫療衛生 28.81
    211節能環保  
    212、城鄉社區事務  
    213、農林水事務  
    214、交通運輸  
    215、資源勘探電力信息等事務  
    216、商業服務業等事務  
    217、金融監管等事務  
    219、援助其他地區支出  
    220、國土資源氣象等事務  
    221、住房保障支出 42.00
    222、糧油物資管理事務  
   
227、預備費
 
    229、其他支出  
    230、轉移性支出  
    231、債務還本支出  
    232、債務付息支出  
    233、債務發行費用支出  
       
本年收入合計 909.78 本年支出合計 1,122.53
用事業基金彌補收支差額   結轉下年  
上年結轉 212.75    
       
收 入 總 計 1,122.53 支 出 總 計 1122.53

部門公共表7                      
部門收入總表                      
潛江日報社                     金額單位:萬元
功能分類科目   合計 上年結轉 一般公共預算撥款收入 政府性基金預算撥款收入 事業收入 事業單位經營收入 上級補助收入 下級單位上繳收入 其他收入 用事業基金彌補收支差額
科目編碼 科目名稱
** ** 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
  合計 1,122.53 212.75 909.78              
207 文化體育與傳媒支出 981.13 212.75 768.38              
  20705   新聞出版 981.13 212.75 768.38              
    2070505     出版發行 981.13 212.75 768.38              
208 社會保障和就業支出 70.59   70.59              
  20805   行政事業單位離退休 70.59   70.59              
    2080502     事業單位離退休 0.16   0.16              
    2080505     機關事業單位基本養老保險繳費支出 70.43   70.43              
210 醫療衛生與計劃生育支出 28.81   28.81              
  21011   行政事業單位醫療 28.81   28.81              
    2101102     事業單位醫療 28.81   28.81              
221 住房保障支出 42.00   42.00              
  22102   住房改革支出 42.00   42.00              
    2210201     住房公積金 42.00   42.00            
 

部門公共表8              
部門支出總表              
潛江日報社              金額單位:萬元
功能分類科目   合計 基本支出 項目支出 上繳上級支出 事業單位經營支出 對下級單位補助支出
科目編碼 科目名稱
** ** 1 2 3 4 5 6
  合計 1,122.53 767.61 354.92      
207 文化體育與傳媒支出 981.13 626.21 354.92      
  20705   新聞出版 981.13 626.21 354.92      
    2070505     出版發行 981.13 626.21 354.92      
208 社會保障和就業支出 70.59 70.59        
  20805   行政事業單位離退休 70.59 70.59        
    2080505     機關事業單位基本養老保險繳費支出 70.43 70.43        
    2080502     事業單位離退休 0.16 0.16        
210 醫療衛生與計劃生育支出 28.81 28.81        
  21011   行政事業單位醫療 28.81 28.81        
    2101102     事業單位醫療 28.81 28.81        
221 住房保障支出 42.00 42.00        
  22102   住房改革支出 42.00 42.00        
    2210201     住房公積金 42.00 42.00        


上一篇:潛江市精準扶貧到戶政策公示 下一篇:2017年度潛江日報社部門決算
百家乐代理